【岗位职责】
1、配合内审主管对公司历史账务及数据进行收集整理,录入、装订;
2、在公司历史账务整理过程中发现违规问题,提出专业改进意见;
3、配合公司执行各项审计计划,对各专项审计开展审计监督,发现和揭示问题,复核整改完成情况,实施后续审计工作;
4、负责响应公司提出的各项临时审计需求,发现违规问题,向追责管理岗报备,协助落实问题线索初核工作、调查工作。
【任职要求】
1、教育背景:应聘者需具有财务、会计、金融、审计或相关专业大学本科及以上学历;
2、专业资格:具有中级会计师职称(此项为硬性要求),持有注册会计师、注册税务师资格证书或相关专业资格证书;
3、工作经验:具有一般纳税人企业5年以上财务工作经验(公司为一般纳税人企业及5年以上财务工作经验,此两项需同时符合)或5年以上会计师事务所工作经验,能够完成企业资产、负债、往来、收入、利润等财务事项的梳理及审计工作(此项为硬性要求);
4、专业技能:熟悉国家财政、税收法律法规政策、会计准则及相关财务制度,熟练掌握会计、审计、统计等相关专业技能,财务软件及办公软件操作熟练,熟悉ERP管理系统;
5、个人素养:为人正直,责任心及原则性强,具备优秀的团队协作、沟通协调能力;
6、任职年龄:35-40之间;
【公司福利】缴纳社保 节假日及生日福利 工龄工资 全勤奖 通讯补贴 超大培训晋升空间
【休息制度】法定节假日休息 单双轮休
【工作地点】郑州市金水区农业路政七街省汇中心A座28楼
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通信/电信/网络设备/增值服务
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100-199人
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私营·民营企业
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省汇中心A座2810