职位描述
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岗位职责:
1、组织内审组成员对公司历史账务从税收、管理角度整理还原,对财务单据及账簿收集整理装订。
2、对内审组内整理过程中发现问题并整改,落实整改情况,进行监督检查。
3、对公司各部门的业务活动以及全流程环节进行审计,通过审计项目协助各业务板块优化流程、规范内部管理。
4、检查资金、资产管理使用情况,可独立开开咱过程审计或专项审计。针对审计发现问题能够提出合理、可行的整改建议及优化措施。
跟踪经济活动情况,防错舞弊;对物资、采购、招标、销售、对外投资及内控制度等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
任职要求:
1、具有同岗位3-5年从业经验;
2、具有事务所从业,并独立带队审计经验;
3、具有注册会计师,注册税务师优先考虑。
工作地点
地址:郑州金水区省汇中心A座28楼2810
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
1843..HR
嘉和众拓科技有限公司
- 通信/电信/网络设备/增值服务
- 100-199人
- 私营·民营企业
- 省汇中心A座2810